官方版快3下载2019年部门预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-02-03 16:15 浏览量: 字体:

 

一、单位职能职责:

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,指导、监督和检查全市公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策;防范和处置邪教、非法宗教官方版快3下载的违法犯罪活动。

(三)官方版快3下载、指导全市各类案件的侦查工作,负责官方版快3下载侦破危害国家安全犯罪案件、重大刑事犯罪案件(事件)、涉外刑事案件和上级交办的案件;负责官方版快3下载侦破全市范围内的特大经济案件和涉税案件;负责官方版快3下载侦破跨县市的特大案(事)件,协调处置相关重大案件、重大事件。

(四)官方版快3下载、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;指导、参与、承办有影响的重大治安案件和跨县市的治安案件;负责110接处警和官方版快3下载城区的社会巡逻、防暴官方版快3下载工作,协调处置治安事故和骚乱;依法官方版快3下载、指导、监督枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业、公共场所官方版快3下载管理工作。

(五)指导、监管全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫官方版快3下载的治安防范工作。

(六)依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务,负责外国人、华侨、港澳台同胞在境内居留、旅行的有关管理工作;官方版快3下载、协调涉外案件的查处。

(七)依法管理全市道路交通安全、维护交通秩序;负责机动车辆和驾驶人的管理工作;负责娄底市城区和娄星区农村交通事故的处理;指导、参与全市重特大交通事故的查处。

(八)指导、监督全市消防工作。

(九)依法管理全市公共信息网络的安全监察工作,打击信息网络违法犯罪。

(十)指导、监督全市公安机关依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督、考察;指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所的管理工作;管理市属监管场所。

(十一)官方版快3下载实施对来娄的党和国家领导人、重要外宾和重要会议、重大活动的安全警卫工作。

(十二)官方版快3下载、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;官方版快3下载侦破跨县市重特大贩毒案件;承担娄底市禁毒委员会办公室日常工作。

(十三)官方版快3下载、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十四)对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十五)指导全市森林公安工作。

(十六)官方版快3下载实施公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统官方版快3下载建设。

(十七)指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作;负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划,并监督、管理使用情况。

(十八)负责和指导全市公安队伍建设和思想政治工作;官方版快3下载、管理、督促公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责全市公安民警的警衔管理;按规定权限管理干部。

(十九)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,官方版快3下载、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;指导、督促、检查全市公安机关的执法活动;查处或督办公安队伍重大违法违纪案件。

(二十)承办市人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

官方版快3下载二、单位机构设置:

    官方版快3下载现有20个内设机构,即警令部、政治部、警务保障处、市纪委驻市公安局纪检组、国保支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、禁毒支队、网技支队、监管支队、督察支队、法制支队、人口出入境支队、巡特警支队、警培中心、科信支队、反恐支队、禁毒办、交警支队。

三、2019年部门预算情况说明:

    2019年部门预算编报范围为局机关各科室支队,交警支队201810月起取消财务独立核算,收入和支出预算并入市公安局。收入包括公共预算收入、上级补助收入,支出包括工资福利支出、保障局机关基本运行的商品和服务支出、非税收入成本、市局机关业务装备、大型修缮以及信息化建设、交警专项支出、监察留置看护管理机构专项经费、公安局专项支出官方版快3下载专项经费,2019年财政没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

官方版快3下载2019年财政拨款收支总预算22644.4万元,其中一般公共预算拨款22644.4万元,没有政府性基金收入。财政拨款支出为公共安全支出22644.4万元。

(二)关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。官方版快3下载2019年一般公共预算拨款 22644.4万元万元,比2018年执行数19702.7万元(含交警)增加了2941.7万元,其中工资福利支出增加1281.8万元,主要是增加了政府绩效奖励费;商品和服务支出减少64.14万元,主要是人员减少导致公用经费及车补减少;专项支出增加1760.04万元,主要是增加了监察留置看护管理机构专项经费560.04万元,交警支队非税收入增加导致非税成本增加1200万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。公共安全(类)支出22644.4万元,占100%

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。公共安全(类)公安支出(款)行政运行(项)21983.7万元,一般行政管理事务(项)660.7万元。

(三)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

官方版快3下载2019年一般公共预算基本支出10891.4万元,具体包括:人员经费8592.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、政府绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费2298.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴官方版快3下载。

(四)关于2019年“三公”经费预算情况说明

官方版快3下载2019年“三公”经费预算数为932.81万元,其中公务用车购置费324万元,公务用车运行费399.81万元,公务接待费209万元。2019年“三公”经费预算数较2018年增加290万元,原因是201810月交警支队取消财务独立核算,增加了交警支队“三公”经费预算数。

(五)关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

官方版快3下载2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,官方版快3下载所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助收入;支出包括:公共安全支出。官方版快3下载2019年收支总预算22680.4万元。

(七)关于2019年收入预算情况说明

官方版快3下载2019年收入预算 22680.4万元,其中一般公共预算拨款收入22644.4万元,上级补助收入36万元。

(八)关于2019 年支出预算情况说明

官方版快3下载 2019年支出预算22680.4万元,其中:基本支出10891.4万元,占48.02%;项目支出11789万元,占51.98%

(九)其他重要事项的情况说明

官方版快3下载2019年根据湖南省财政厅文件(湘财预[2018]172号)精神,提前下达政法转移支付资金1437.02万元,其中办案业务费900万元,业务装备经费同级采购资金501万元,交警支队省编人员经费36.02万元。

 

附件:官方版快3下载部门预算和“三公”经费预算公开表格

 

 

                                 2019212

信息来源:官方版快3下载 作者: 编辑:
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